内部质量审核报告GJB.doc
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内部质量审核报告GJB ,内部质量审核报告。欢迎下载!
内部质量审核报告 审核日期年 月 日 被审核部门 本公司内部与产品质量有关的所有 部门 审核组组成:组长: 成员: 管理者 综合管 被审核部门 总经理 总经办 营销部 质量部 生产部 技术部 代表理办公 室 该部门代表 审核目的: 1① 通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性. 2① 是否可以迎接新时代认证中心监督检查. 审核范围: 微波组件及射频前端收发设备产品的设计开发、生产、销售、服务过程及有关的职能部门和现场。
审核依据: ① GJB9001A-2001和GB/T19001-2008质量管理标准; ① 公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及
第三层次文件); ① 适用的法律、法规、标准; 实施审核的概述: 本次内审计划表于2009年12月14日经管理者代表审核总经理批准后,开会通知各受审核部门。
并 发横向联络单进行内部沟通。
12月17日
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阳光酒窝
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