合肥城建:内部控制鉴证报告 2010-03-31.pdf
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合肥城建:内部控制鉴证报告 2010-03-31 ,合肥城建:内部控制鉴证报告 2010-03-31。欢迎下载!
内部控制鉴证报告 合肥城建发展股份有限公司 会审字[2010]3603号 华普天健会计师事务所(北京)有限公司 中国北京 1 会审字[2010]3603号 内部控制鉴证报告 合肥城建发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥城建发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层 编制的于2009年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司为年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我 们同意本鉴证报告作为贵公司 2009年年度报告披露的附加文件,随年报一起披露。
二、管理层的责任 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规 的要求,设计、实施和维护有效的内部控制,并评估其有效性是贵公司管理层的责 任。
三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础
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花非花
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